平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

7416 はるやま商事

 2014年11月14日15時00分


はるやま商事㈱(7416)平成27年3月期第2四半期決算短信

○添付資料の目次
 
1.当四半期決算に関する定性的情報 ………… 2
(1)経営成績に関する説明 ………… 2
(2)財政状態に関する説明 ………… 2
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………… 2
2.サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………… 3
(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ………… 3
(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ………… 3
(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………… 3
3.四半期連結財務諸表 ………… 4
(1)四半期連結貸借対照表 ………… 4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………… 6
四半期連結損益計算書  
第2四半期連結累計期間 ………… 6
四半期連結包括利益計算書  
第2四半期連結累計期間 ………… 7
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………… 8
(4)四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………… 9
(継続企業の前提に関する注記) ………… 9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ………… 9
 




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1.当四半期決算に関する定性的情報
(1)経営成績に関する説明
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の各種経済政策や、雇用・所得環境の改善などにより
緩やかな景気回復基調が続いている一方で、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動や、台風到来・豪雨・
長雨などの天候不順によって個人消費が減少するなど、今後の景気動向については不透明な状況が続いておりま
す。
特に衣料品小売業界におきましては、個人消費に僅かながら回復の兆しが見えましたものの、引き続き厳しい
環境下で推移しました。
このような環境の下、当社グループは「スマート消臭 デオデザイン ワイシャツ」や「スマホポケット付き
シャツ」など、積極的に新機能商品を開発したことに加え、当社のベストセラー商品である「ⅰシャツ」の販売
拡大に注力するなど、夏を快適に過ごせる商品を提供してまいりました。また、レディス商品におきましてもウ
ォッシャブル&スーパーストレッチ素材の、機能性商品の発売をするなど、OL・キャリア女性向け商品の販売
にも力を入れてまいりました。
店舗施策では、既存店の競争力強化のために、店舗の移転・建替・改装を積極的に実施するとともに、新たに
11店舗を出店した一方で、契約満了や不採算を理由に3店舗を閉店した結果、当第2四半期連結会計期間末の総
店舗数は394店舗となりました。
なお当社グループは衣料品販売事業以外に、100円ショップ事業、広告代理業等を営んでおりますが、重要性が
乏しいため記載を省略しております。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間におきましては、売上高196億2千7百万円(前年同四半期比6.7%
減)、営業損失9億6千4百万円(前年同四半期は営業損失2億3千4百万円)、経常損失8億7千2百万円
(前年同四半期は経常損失1億4千8百万円)、四半期純損失5億9千9百万円(前年同四半期は四半期純損失
2億4千6百万円)となりました。


(2)財政状態に関する説明
当第2四半期連結会計期間末の資産につきましては、主に現金及び預金が51億8千万円減少したこと等の理由
により、流動資産が66億4千3百万円減少いたしました。一方で、固定資産は新規出店等により3億6千4百万
円増加いたしました。その結果、総資産は前連結会計年度末に比べて62億7千8百万円減少し、528億9千2百万
円となりました。
負債につきましては、支払手形及び買掛金が32億3千6百万円減少したこと、未払法人税等が8億6千9百万
円減少したこと等の理由により、前連結会計年度末に比べて53億5千4百万円減少し、194億1千8百万円となり
ました。
純資産につきましては、5億9千9百万円の第2四半期純損失を計上したことや、3億2千4百万円の期末配
当を実施したことなどにより、利益剰余金が9億3千2百万円減少したこと等により、334億7千3百万円となり
ました。

(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
平成26年11月7日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。




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2.サマリー情報(注記事項)に関する事項
(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はありません。


(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
該当事項はありません。


(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
(会計方針の変更)
(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」とい
う。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以
下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げ
られた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退
職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を、
割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から退職給
付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更してお
ります。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っています。
この変更による当第2四半期連結累計期間の期首の利益剰余金に与える影響はありません。また、当第2四半
期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。




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3.四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
    (単位:千円)
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
  (平成26年3月31日) (平成26年9月30日)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 7,773,015 2,592,036
受取手形及び売掛金 112,595 58,898
商品 12,272,609 12,628,026
貯蔵品 56,488 47,647
その他 5,250,153 3,494,042
貸倒引当金 △2,377 △1,422
流動資産合計 25,462,484 18,819,229
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 6,545,586 6,681,813
土地 11,888,014 11,876,025
その他(純額) 2,168,622 2,738,130
有形固定資産合計 20,602,223 21,295,968
無形固定資産 561,635 462,036
投資その他の資産    
差入保証金 6,565,487 6,582,929
その他 6,002,920 5,756,109
貸倒引当金 △24,036 △23,861
投資その他の資産合計 12,544,372 12,315,177
固定資産合計 33,708,231 34,073,182
資産合計 59,170,715 52,892,412
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 8,895,203 5,658,264
短期借入金 - 1,200,000
1年内返済予定の長期借入金 1,324,568 1,323,320
未払法人税等 978,570 109,278
ポイント引当金 661,473 627,109
賞与引当金 4,000 6,000
店舗閉鎖損失引当金 132,537 132,537
資産除去債務 12,872 5,174
その他 4,967,484 3,274,277
流動負債合計 16,976,710 12,335,963
固定負債    
長期借入金 3,441,798 2,766,930
店舗閉鎖損失引当金 61,800 61,800
退職給付に係る負債 1,020,216 1,046,978
資産除去債務 954,215 967,970
その他 2,318,946 2,239,335
固定負債合計 7,796,977 7,083,014
負債合計 24,773,687 19,418,978
 




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    (単位:千円)
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
  (平成26年3月31日) (平成26年9月30日)
純資産の部    
株主資本    
資本金 3,991,368 3,991,368
資本剰余金 3,862,125 3,862,125
利益剰余金 26,619,498 25,687,126
自己株式 △281,708 △265,205
株主資本合計 34,191,283 33,275,413
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 106,470 135,545
繰延ヘッジ損益 - 4,488
為替換算調整勘定 82,725 42,509
その他の包括利益累計額合計 189,196 182,542
新株予約権 16,548 15,477
純資産合計 34,397,027 33,473,433
負債純資産合計 59,170,715 52,892,412
 




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(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第2四半期連結累計期間)
    (単位:千円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
  (自 平成25年4月1日 (自 平成26年4月1日
至 平成25年9月30日) 至 平成26年9月30日)
売上高 21,036,953 19,627,367
売上原価 8,696,315 8,305,903
売上総利益 12,340,637 11,321,464
販売費及び一般管理費 12,575,079 12,285,983
営業損失(△) △234,441 △964,518
営業外収益    
受取利息 16,241 15,961
受取配当金 2,796 2,906
受取地代家賃 178,892 163,472
その他 106,335 55,902
営業外収益合計 304,265 238,242
営業外費用    
支払利息 40,621 32,077
賃貸費用 69,090 68,830
持分法による投資損失 108,056 41,624
その他 693 3,637
営業外費用合計 218,461 146,170
経常損失(△) △148,637 △872,446
特別利益    
固定資産売却益 - 5,511
特別利益合計 - 5,511
特別損失    
固定資産除売却損 66,312 46,861
特別損失合計 66,312 46,861
税金等調整前四半期純損失(△) △214,950 △913,796
法人税、住民税及び事業税 83,952 85,667
法人税等調整額 △52,853 △400,376
法人税等合計 31,098 △314,708
少数株主損益調整前四半期純損失(△) △246,049 △599,087
四半期純損失(△) △246,049 △599,087
 




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(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)
    (単位:千円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
  (自 平成25年4月1日 (自 平成26年4月1日
至 平成25年9月30日) 至 平成26年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純損失(△) △246,049 △599,087
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △34,807 29,074
繰延ヘッジ損益 △2,803 4,488
持分法適用会社に対する持分相当額 27,941 △40,216
その他の包括利益合計 △9,669 △6,653
四半期包括利益 △255,719 △605,741
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △255,719 △605,741
少数株主に係る四半期包括利益 - -
 




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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
    (単位:千円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
  (自 平成25年4月1日 (自 平成26年4月1日
至 平成25年9月30日) 至 平成26年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △214,950 △913,796
減価償却費 878,749 903,778
のれん償却額 7,875 -
ポイント引当金の増減額(△は減少) △38,971 △34,363
賞与引当金の増減額(△は減少) △7,000 2,000
退職給付引当金の増減額(△は減少) 67,728 -
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1,317 △1,129
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) △41,950 -
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) - 26,761
受取利息及び受取配当金 △19,037 △18,868
支払利息 40,621 32,077
持分法による投資損益(△は益) 108,056 41,624
長期貸付金の家賃相殺額 53,344 139,278
有形固定資産除売却損益(△は益) 20,363 10,135
売上債権の増減額(△は増加) 1,995,499 2,579,158
たな卸資産の増減額(△は増加) △1,067,585 △346,576
仕入債務の増減額(△は減少) △1,265,622 △3,194,374
経費支払手形・未払金の増減額(△は減少) △885,824 △1,278,631
その他 △1,018,139 △1,105,820
小計 △1,388,160 △3,158,745
利息及び配当金の受取額 3,551 3,535
利息の支払額 △39,987 △31,900
法人税等の支払額 △894,576 △927,704
営業活動によるキャッシュ・フロー △2,319,173 △4,114,814
投資活動によるキャッシュ・フロー    
投資有価証券の売却による収入 4,800 -
有形固定資産の取得による支出 △1,072,498 △701,499
有形固定資産の売却による収入 - 17,500
長期貸付けによる支出 △310 △460
長期貸付金の回収による収入 510 430
差入保証金の差入による支出 △162,846 △364,507
差入保証金の回収による収入 230,882 165,150
その他 △439,184 △102,764
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,438,646 △986,151
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 500,000 1,200,000
長期借入金の返済による支出 △699,204 △662,908
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △279,369 △299,318
自己株式の取得による支出 - △80
自己株式の売却による収入 1,320 6,732
配当金の支払額 △250,684 △324,436
財務活動によるキャッシュ・フロー △727,937 △80,011
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,485,757 △5,180,978
現金及び現金同等物の期首残高 7,643,569 7,757,515
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,157,812 2,576,536
 




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(4)四半期連結財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。


(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
該当事項はありません。




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Origin: 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

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